2020年度
中共beat365官方网址_healthy 365 app_bat365官方登录中文委政法委员会部门决算
目录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
中共beat365官方网址_healthy 365 app_bat365官方登录中文委政法委员会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
中共beat365官方网址_healthy 365 app_bat365官方登录中文委政法委员会系市委部门,在市委领导下履行职责、开展工作,主要职责任务是:坚持党对政法工作的绝对领导,贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动;协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作;了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险;支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和推进严格执法、公正司法;协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设;指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、政法宣传报道等相关工作。
(二)机构设置
按照机构设置三定方案,中共beat365官方网址_healthy 365 app_bat365官方登录中文委政法委内设机构有政治部、办公室、研究室、法治科、执法督导室、综治督导科、基层社会治理科、综治专项工作协调科等13个科室。另:市扫黑除恶领导小组办公室、司法体制改革领导小组办公室、市法学会、市见义勇为协会等4个机构设在政法委。截至2020年底,市委政法委共有行政编制28名,参公事业编制6名。
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
二、决算收支增减变化情况说明
(一)收支决算总体情况说明:本单位2020年决算总收入1059.66万元(其中财政拨款收入1059.66万元),较上年决算总收入877.15万元(其中财政拨款877.15万元)增加1.7%;2020年决算总支出1082.96万元(其中基本支出628.86万元,项目支出454.09万元),较上年决算总支出855.70万元增加21%。
(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明:2020年度单位基本支出628.86万元。其中:工资福利支出437.09万元元(基本工资:157.93万元,津贴补贴:168.48万元,奖金:27.51万元;机关事业养老保险缴费:35.29万元;职工基本医疗保险缴费:17.63万元;住房公积金:29.75万元,其他社会保障缴费:0.51万元),较上年工资福利支出433.11万元增长1%;商品和服务支出95.48元(办公费3.13万元,印刷费:1.10万元;手续费:0.05万元;邮电费:0.55万元;取暖费:21.30万元;差旅费:23.57万元;培训费:1.00万元;公务接待费:0.71万元;委托业务费:1.00万元;工会经费:3.47万元;福利费:3.53万元;其他交通费:36.06万元)较上年商品和服务支出71.32万元增长25%。
(三)一般公共预算财政拨款项目支出说明:2020年度单位项目支出454.09万元。较上年项目支出264.15万元增长42%。
三、“三公”经费增减变动情况
1.因公出国(境)费: 因公出国(境)费当年没有支出,与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费:按照规定,2016年9月份所有车辆统一交付市机关事务局管理,故2020年公务用车购置及运行维护费为0元,截止2020年12月31日,公务用车购置数及保有量为0辆。
3.公务接待费:2020年公务接待费0.80元,较上年0.29万元,增加64%。与年初预算相比较无变化。接待批次1批。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
2020年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
本单位2020年机关运行经费628.86万元,其中:工资福利支出437.09元,对个人和家庭补助96.3元,商品和服务支出95.48元,较上年591.55万元增长6%。主要原因是基本工资,津贴补贴增加,其他工资福利支出相应增加。
(二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,本部门无运行车辆。
(三)政府采购支出情况说明
本单位2020年未发生政府采购支出。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金174万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于落实年初制定的一系列重点工作任务。通过多种形式认真学习领会中央和省委、市委关于政法工作的重大决策部署,进一步提高了贯彻落实的针对性和实效性;按照中央及省、市委关于政法工作部署安排,结合实际,确定了七个方面的重点工作:一是推动市、县、乡(街道)综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设,完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制。推动社会治安综合治理信息化建设。完善群众利益协调机制,指导协调矛盾纠纷多元化解工作。二是推动各县区、各单位开展反邪教宣传,切实提升广大群众识邪防邪拒邪意识。三是推进常委执政工作水平,保证日常工作顺利进行。四是建立突出实战、实用、实效导向政法队伍,构建教、学、练、战一体化教育培训机制,广泛开展培训轮训、交流学习、岗位练兵、技能比武等活动,全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力,培养一大批精业务、熟法律、懂科技的政法专业人才。 五是持续巩固扫黑除恶专项斗争成果,保持宣传教育全民化、行业辖区责任倒逼化、问题整改制度化、扫黑除恶常态化,努力营造风清气正的政治生态和社会环境,确保社会长治久安。六是推进见义勇为协会工作水平,提倡见义勇为精神,提高知晓率,动员全社会关心、支持见义勇为事业,发动广大人民群众勇于同违法犯罪分子和治安灾害作斗争,保护、表彰、奖励和抚恤见义勇为的有功人士,弘扬社会正气,促进精神文明建设。七是推进依法执政工作水平,加强地方立法工作,推进依法行政工作,加强法治人才建设,强化法制宣传教育,强化法制工作保障,推进公正规范执法从评价情况来看,2020年政法各项重点工作均完成了预期任务,达到了预期目标。
六、名字解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
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2021年9月27日